মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট ২০১৭-১৮

‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ক’
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট
২০১৬-২০১৭    চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট    পরবর্তী বৎসরের বাজেট
২০১৮-২০১৯
অংশ-১    রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্তি
রাজস্ব    ৩,২৯,১৩৩/-    ২০,০২,৭১৭/-    ২০,০৩,১৭০/-
    মোট প্রাপ্তি    ৩,২৯,১৩৩/-    ২০,০২,৭১৭/-    ২০,০৩,১৭০/-
    বাদ রাজস্ব ব্যয়    ২,৫৮,০০৭.৭৫    ১৮,৫১,৭৮২/-    ২০,০০,০০০/-
    রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)    ৭১,১২৫.২৫    ১,৫০,৯৩৫/-    ৩,১৭০/-
অংশ-২    উন্নয়ন হিসাব
উন্নয়ন অনুদান    ৫১,৮৩,০৫৮/-    ৫১,০০,০০০/-    ৭১,০০,০০০/-
    অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা            
    মোট (খ)    ৫১,৮৩,০৫৮/-    ৫১,০০,০০০/-    ৭১,০০,০০০/-
    মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)    ৫,২৫,৪১৮.১৫    ৫২,৫০,৯৩৫/-    ৭১,০৩,১৭০/-
    বাদ উন্নয়ন ব্যয়    ৫১,৩১,০৯৬/-    ৫১,০০,০০০/-    ৭১,০০,০০০/-
    সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি    ১,২৩,০৮৭.২৫    ১,৫০,৯৩৫/-    ৩১৭০/-
    যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)    ১১,৬৫,১৩৪/-    ১১,৪৪৯/-    
    সমাপ্তি জের     ১২,৮৮,২২১.২৫    ১,৬২,৩৮৪/-    ৩,১৭০/-

 
‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’
[বিধি ৩ (২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]

৬নং গোয়ালডিহি ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বৎসর ২০১৮-২০১৯
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়

আয়
প্রাপ্তি বিবরণ    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়
২০১৬-২০১৭    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট
২০১৭-২০১৮    পরবর্তী বৎসরের বাজেট
২০১৮-২০১৯
১    ২    ৩    ৪
কর রেট    ১,৮২,৫৩৭/-    ১৬,৯৩,৫১৭/-    ৯,৮০,৮১০/-
ইজারা    ৩২,৩৮৩/-    ২৮,৫০০/-    ৪০,৫০০/-
ট্রেড লাইসেন্স    ৬৫,১৪৮/-    ৩০,০০০/-    ৫৫,০০০/-
গ্রাম আদালত    ৮০০/-    ৩,০০০/-    ৫,০০০/-
ঘর ভাড়া    ৩৫,৬০০/-    ২২,০০০/-    ৩০,০০০/-
ব্যাংক সুদ    ৬৬৫/-        ৮৬০/-
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি    ১২,০০০/-    ৫০,০০০/-    ৫৫,০০০/-
সংস্থাপন        ১,৫৫,৭০০/-    ৭,৭৬,০০০/-
অন্যান্য        ২০,০০০/-    ৬০,০০০/-
    ৩,২৯,১৩৩/-    ২০,০২,৭১৭/-    ২০,০৩,১৭০/-


 
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
ব্যয়
ব্যয়ের খাত    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়
২০১৬-২০১৭    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট
২০১৭-২০১৮    পরবর্তী বৎসরের বাজেট
২০১৮-২০১৯
১    ২    ৩    ৪
১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক            
ক. সম্মানী/ভাতা    ১,৪৭,১৭৫/-    ৩,৩০,০০০/-    ১০,৩৮,০০০/-
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি            
(১) পরিষদ কর্মচারী (ঝাড়–দার)    ১০,৪০০/-    ১১,২০০/-    ১২,০০০/-
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)            
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়        ১,০০,০০০/-    ৫০,০০০/-
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে হস্তান্তর        ৫০,০০০/-    
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী        ৬,০০০/-    ৬,০০০/-
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়    ৭,৪৬০    ৩,৩৮,৭০৩/-    ১,৯৬,১৬২/-
৩। অন্যান্য ব্যয় (স্টেশনারী)    ২১,৭০৪    ২০,০০০/-    ২,৫৮,০০০/-
ক. টেলিফোন বিল            
খ. বিদ্যুৎ বিল    ১৫,৫৯২/-    ৩৫,০০০/-    ৪১,০০০/-
গ. পৌর কর            
ঘ. গ্যাস বিল            
ঙ. পানির বিল        ৫০,০০০/-    ৭,০০০/-
চ. ভূমি উন্নয়ন কর        ২,৫০০    ১,০০০/-
ছ. অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয়        ১০,০০০/-    ১৮,০০০/-
জ. মামলা খরচ        ৪০,০০০/-    ১১,০০০/-
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়    ৪,৩৬০/-    ৫০,০০০/-    ৪৬,০৩৮/-
ঞ. রক্ষাণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদান জনিত ব্যয়        ৪,২৩,৩৭৯/-    ৬৫,০০০/-
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল আসবাবপত্র    ১০,৫৫৫/-    ৫,০০০/-    ৫,০০০/-
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়    ২৫,২০৬    ৩০,০০০/-    ৩৩,০০০/-
৪। কর আদায় করচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)        ৫০,০০০/-    ৪৫,০০০/-
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ        ১,০০,০০০/-    ১,০০,০০০/-
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান:            ৯,০০,০০০/-
ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/কাবে আর্থিক অনুদান
৪,০০০/-    ৫০,০০০/-    ৫৫,০০০/-
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন    ১০,৪৯৫    ২০,০০০/-    ২৫,০০০/-
৮। খেলাধুলা ও সাস্কৃতিক        ৩০,০০০/-    ৩০,০০০/
৯। জরুরী ত্রাণ        ১,০০,০০০/-    ১,০০,০০০/-
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর            
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)            
    ২,৫৮,০০৭.৭৫    ১৮,৫১,৭৮২    ২০,০০,০০০/-

 
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
ব্যয়
প্রাপ্তির বিবরণ    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি
২০১৬-২০১৭    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট
২০১৭-২০১৮    পরবর্তী বৎসরের বাজেট
২০১৮-২০১৯
১    ২    ৩    ৪
১। অনুদান (উন্নয়ন)
ক. উপজেলা পরিষদ ১%    ৯,০০,০০০/-    ৯,০০,০০০/-    ১০,১০,০০০/-
খ. সরকার (এলজিএসপি)    ২১,২৬,৮৮৭/-    ৪০,০০,০০০/-    ৪০,৪০,০০০/-
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) কাবিখা, টিআর    ২১,৫৬,১৭১/-    ২,০০,০০০/-    ২০,৫০,০০০/-
২। স্বেচ্ছায় প্রণোদিত চাঁদা            
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত        ১,৫০,৯৩৫/-    
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)    ৫১,৮৩,০৫৮/-    ৫২,৫০,৯৩৫/-    ৭,১০,০০০/-

 
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব ব্যয়
ব্যয়
ব্যয় বিবরণ    পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়
২০১৬-২০১৭    চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট
২০১৭-২০১৮    পরবর্তী বৎসরের বাজেট
২০১৮-২০১৯
১    ২    ৩    ৪
১। কৃষি ও সেচ    ৪,৮৭,২৩৮    ১,০০,০০০/-    ১,৫০,০০০০/-
২। শিল্প ও কুটিরশিল্প        ৮০,০০০/-    ১,৮৫,০০০/-
৩। ভৌত অবকাঠামো    ৩৫,২১,০৭৬/-    ৩১,০০,০০০/-    ৩,৩০,০০০/-
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো        ২,২০,০০০/-    ২,৪০,০০০/-
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি        ১,০০,০০০/-    ১৫,০০,০০০/-
৬। বিবিধ (প্রয়োজনীয় অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে) মানব সম্পদ    ২২,০২,৮২২/-    ২,০০,০০০/-    ২,২০,০০০/-
৭। সেবা, যোগাযোগ        ১,০০,০০০০/-    ২৮,৩০,০০০/-
৮। শিক্ষা    ৭,১৭,০০০/-    ৭,০০,০০০/-    ৭,৭০,০০০/-
৯। স্বাস্থ্য    ৫০,০০০/-    ১,০০,০০০/-    ২,১০,০০০/-
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ: সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা        ১,০০,০০০/-    ১,১০,০০০/-
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়        ৫০,০০০/-    ৫৫,০০০/-
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন    ১,৪০,০০০/-    ২,০০,০০০/-    ২,২০,০০০/-
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ        ৫,০০,০০০/-    ২৮,০০,০০০/-
১৪। সমাপ্তি জের            
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)    ৫১,৩১,০৯৬/-    ৫,১০,০০০/-    ৭১,০০,০০০/-

 
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী
অর্থ বৎসর ২০১৮-২০১৯খ্রি.

বিভাগ/শাখা    ক্রমিক নং    পদের নাম    পদের সংখ্যা    বেতন ক্রম    মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)    প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল    অন্যান্য ভাতাদি    মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ    বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ    মন্তব্য
১    ২    ৩    ৪    ৫    ৬    ৭    ৮    ৯    ১০    ১১
ইউনিয়ন পরিষদ    ১    ইউপি সচিব    ১    ১৩তম
১৯,৮০০/-    -    -    ১০,১২৪/-    ২৯,৯৩৪/-    ৪,০২,৭৯০/-    
    ২    হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর    ১    ১৫তম
৯,৭০০/-   

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter